Бюджетная программа на 2017-2019 годы | Генеральная Прокуратура Республики Казахстан

Вы здесь

Бюджетная программа на 2017-2019 годы

Версия для печатиВерсия для печатиPDFPDF

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Генерального Прокурора
Республики Казахстан 
от 20 ноября 2017 года № 136

с изменениями от 22 ноября и от 28 декабря 2017 г.

Бюджетная программа

 

502   ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2017-2019 годы

 

Код и наименование бюджетной программы: 001 «Осуществление высшего надзора за точным и единообразным применением законов и подзаконных актов в Республике Казахстан».

Руководитель бюджетной  программы: Лукин А.И., заместитель Генерального Прокурора Республики Казахстан.

Нормативно правовая основа бюджетной программы: статьи 1, 4 и 5 Закона Республики Казахстан «О Прокуратуре» от 30 июня 2017 года № 81-VI.

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: республиканский;

в зависимости от содержания:

в зависимости от способа реализации: индивидуальная;

текущая/развития:

Цель бюджетной программы: обеспечение законности и укрепление правопорядка.

Конечные результаты бюджетной программы: уровень доверия населения к органам прокуратуры в 2017 году не ниже 64,5%, в 2018 году – 65%, в 2019 году – 65,5%.

Общественное доверие к политикам, место в рейтинге, в 2017 году не ниже 29, в 2018 году –   29, в 2019 году – 28;

Фаворитизм в решениях чиновников, место в рейтинге, в 2017 году не ниже 45, в 2018 году – 43, в 2019 году – 40;

Прозрачность принятия решений в госсекторе, место в рейтинге, в 2017 году не ниже 30, в 2018 году – 26, в 2019 году –  23.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Программа направлена на обеспечение функционирования органов и ведомств прокуратуры, взаимодействия с государственными органами, юридическими компаниями и международными организациями,   в целях осуществления высшего надзора за точным и единообразным применением нормативных правовых актов, а также государственной правовой статистики и ведения специальных учетов.

Уменьшение расходов планового периода от плана текущего финансового года обосновано сокращением расходов на компенсационные выплаты при выходе на пенсию, командировочные расходы, приобретение форменного обмундирования, топлива, горюче-смазочных материалов, прочих запасов, товаров и услуг, уменьшением расходов на оплату услуг консультантов, экспертиз  и прямых расходов, связанных с представлением интересов государства в иностранных арбитражах и судебных органах по вопросам экстрадиции преступников, скрывшихся от следствия и суда.

 

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Осуществление высшего надзора за точным и единообразным применением законов и подзаконных актов в Республике Казахстан

тыс. тенге

 

25 813 607,4

 

25 733 499

 

24 340 701

 

21 786 846

 

 21 593 839

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

25 813 607,4

25 733 499

24 340 701

21 786 846

21 593 839

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 100 «Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области  высшего надзора и формирования государственной правовой статистики».

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

текущая/развития: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: содержание центрального аппарата Генеральной прокуратуры, Комитета по правовой статистике и специальным учетам и территориальных органов со штатной численностью 5 423 единиц, оплата коммунальных услуг и услуг связи, в том числе корпоративной телекоммуникационной сети, текущий ремонт зданий, помещений, основных средств, аренда зданий, помещений, приобретение запасов, прочих услуг и работ.

Подпрограмма направлена на укрепление кадрового потенциала сотрудников органов прокуратуры, повышение эффективности координирующей функции по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, а также достижение высокого уровня доверия населения к органам прокуратуры.

 

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

количество рассмотренных органами прокуратуры обращений физических и юридических лиц

ед.

207 900

207 900

207 900

207 900

207 900

количество составленных  сборников статистических данных

ед.

310

310

310

310

310

количество единиц хранения фонда пофамильного учета

ед.

2 129 121

2 100 000

2 100 000

2 100 000

2 100 000

количество единиц хранения фонда дактилоскопического учета

ед.

1 508 677

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

количество единиц  хранения  фонда розыскных учетов

ед.

13 780

9 000

9 500

9 500

9 500

количество проведенных социологических исследований общественного мнения на предмет определения уровня доверия населения к органам прокуратуры

ед.

1

1

1

1

1

количество зданий органов прокуратуры в которых произведен текущий ремонт

ед.

 

 

19

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. Изм.

Отчетный год

План текущего

года

Плановый период

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области  высшего надзора и формирования государственной правовой статистики

тыс. тенге

 

22 538 829,4

 

20 364 625,8

 

21 027 567,3

 

19 253 760

 

19 060 753

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

 

22 539 829,4

 

20 364 625,8

21 027 567,3

19 253 760

19 060 753

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 102 "Строительство, реконструкция объектов для органов прокуратуры"

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций;

текущая/развития: развития.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Разработка проектно-сметной документации и реконструкция объектов КПП №2 и №4 административного здания Генеральной прокуратуры РК.

Подпрограмма направлена на создание надлежащих условий для выполнения сотрудниками органов прокуратуры государственных функций и полномочий по повышению эффективности надзорной деятельности и реализации правозащитного потенциала органов прокуратуры, а также достижение высокого уровня доверия населения к органам прокуратуры.

 

Показатели прямого результата

Ед. Изм.

Отчетный год

 

План текущего года

Плановый период

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

количество разработанных ПСД (проектно-сметных документаций)

ед.

 

 

1

 

 

количество реконструкций объектов

ед.

 

 

2

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Строительство, реконструкция объектов для органов прокуратур

тыс.

тенге

 

 

 

40 035

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс.

тенге

 

 

40 035

 

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 104 «Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа».

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

текущая/развития: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: эксплуатация информационных систем, системно-техническое обслуживание вычислительной техники, сопровождение и обслуживание информационных систем и программных обеспечений органов прокуратуры: ИС «Системы тестирования сотрудников органов прокуратуры»,  ИС «Кадагалау», ИС «УКиСБ», «1С Бухгалтерия», ИС «Портала органов прокуратуры», интернет ресурсы органов прокуратуры и «портала электронных обращений 115.kz», ИС «Единая унифицированная статистическая система», ИС «Автоматизированная дактилоскопическая информационная система», ИС «Единый учет обращений лиц», ИС «Специальные учеты»,  ИС «Шектеу», ИС «Информационный сервис», «Интегрированная аналитическая составляющая информационных систем», ИС «Создание системы информационного обмена для правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан».

Подпрограмма направлена на обеспечение законности и укрепление правопорядка, а также достижение высокого уровня доверия населения к органам прокуратуры путем модернизации и бесперебойного функционирования информационной системы органов прокуратуры, развития информационно-технического взаимодействия и формирования аналитических данных, что повышает оперативность осуществления полномочий.

 

Показатели прямого результата

Ед. Изм.

Отчетный год

 

План текущего года

Плановый период

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

количество информационных систем, обеспечивающих деятельность органов прокуратуры и Комитета  по правовой статистике и специальным учетам

ед.

14

14

14

16

16

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Обеспечение функционирования информационных систем и информационно-техническое обеспечение государственного органа

 

 

2 623 402,1

 

1 259 491

 

1 778 822

 

983 086

 

983 086

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс.

тенге

2 623 402,1

1 259 491

1 778 822

983 086

983 086

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы:  105 «Представление и защита интересов государства».

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

текущая/развития: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: расходы направлены на оплату услуг консультантов, экспертиз  и прямых расходов, связанных с представлением интересов государства в иностранных арбитражах и судебных органах по вопросам экстрадиции преступников, скрывшихся от следствия и суда. 

Реализация данной подпрограммы обеспечивает организацию международного сотрудничества с компетентными органами, юридическими и консультационными компаниями ближнего и дальнего зарубежья, международными организациями и сообществами в целях эффективной защиты интересов государства в иностранных арбитражах и судебных органах по вопросам экстрадиции преступников и осуществления в отношении них уголовного преследования, а также разрешение иных вопросов международно-правового характера, относящихся к компетенции органов прокуратуры Республики Казахстан.

 

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

количество заключенных договоров

на оплату услуг консультантов и других прямых расходов, связанных с представлением интересов государства в иностранных арбитражах и судебных органах по вопросам экстрадиции преступников

ед.

1

8

3

3

3

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015 год

2016 год

2017 год

2018год

2019год

Представление и защита интересов государства

тыс. тенге

135 000

2 987 027

512 968

1 550 000

1 550 000

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

135 000

2 987 027

512 968

1 550 000

1 550 000

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы:  111  «Капитальные расходы органов прокуратуры».

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление капитальных расходов;

текущая/развития: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: приобретение основных средств для укрепления безопасности объектов органов прокуратуры, нематериальных активов (антивирусное программное обеспечение в количестве 7 673 единиц, прочих лицензионных продуктов 4 единиц), и прочих товаров для органов прокуратуры. 

Подпрограмма направлена на оснащение материально-технической базы для обеспечения надлежащих условий труда для сотрудников органов прокуратуры необходимых для обеспечения законности и укрепление правопорядка, а также достижения высокого уровня доверия населения к органам прокуратуры.

 

Показатели прямого результата

Ед. Изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

количество зданий, сооружений органов прокуратуры, в которых произведен капитальный ремонт

ед.

0

2

 

 

 

количество приобретенных компьютеров

ед.

12

100

 

 

 

количество приобретенных нематериальных активов

ед.

2

52

7677

 

 

количество разработанных проектно-сметных документаций

ед.

 

1

 

 

 

количество приобретенных системных блоков

ед.

 

300

 

 

 

количество приобретенных средств обеспечения безопасности

ед.

 

417

308

 

 

количество приобретенных систем видеонаблюдения

ед.

 

136

 

 

 

количество приобретенного серверов

ед.

 

 

1

 

 

количество приобретенных программно-аппаратных комплексов

ед.

 

 

2

 

 

количество приобретенного рентгеновского досмотрового оборудования

 

 

 

1

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Капитальные расходы органов прокуратуры

 

515 375,9

1 122 355,2

         981 308,7

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

515 375,9

1 122 355,2

   981 308,7

 

 

 

 

 

Бюджетная программа

 

502   ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2017-2019 годы

 

Код и наименование бюджетной программы 015 «Создание оперативной системы обеспечения правовой статистической  информацией».

Руководитель бюджетной  программы: Лукин А.И., заместитель Генерального Прокурора Республики Казахстан.

Нормативно правовая основа бюджетной программы: подпункт 5) статьи 5, подпункт 1) статьи 22, Закона Республики  Казахстан «О Прокуратуре» от 30 июня 2017 года № 81-VI, статьи 6 и 7 Закона Республики  Казахстан «О государственной правовой статистике и специальных учетах» от 22 декабря 2003 года № 510.

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: республиканский;

в зависимости от содержания:

в зависимости от способа реализации: индивидуальная;

текущая/развития:

Цель бюджетной программы: автоматизация и информатизация правовой статистики и специальных учетов, интеграция информационных систем субъектов правовой статистики с информационными системами Комитета по правовой статистике и специальных учетов Генеральной прокуратуры

Конечные результаты бюджетной программы:  удельный вес форм и видов правовой статистической информации и сведений специальных учетов, предоставляемых в электронном формате, в 2017 году – не ниже 96%, в 2018 году – 98%, в 2019 году – 100%;

доля государственных статистических отчетов о преступности и результатах досудебного расследования, предоставляемых в электронном виде посредством Единого реестра досудебных расследований, в 2017 году не ниже 100%, в 2018 году – 100%, в 2019 году– 100%;

уровень информационного взаимодействия с базами данных государственных органов в 2017 году не ниже 93%, в 2018 году – 100%, в 2019 году– 100%.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы направлены на создание информационных систем, обеспечивающих эффективную борьбу с преступностью и ее профилактику, на организацию в этих целях информационного взаимодействия государственных органов, на обеспечение единого подхода к осуществлению уголовно-процессуальной деятельности правоохранительных и специальных органов.

Увеличение расходов планового периода от плана текущего финансового года связано с планированием  расходов, связанных с реализацией начатых в органах прокуратуры в 2011 и 2015 годах инвестиционных проектов «Создание системы информационного обмена для правоохранительных и специальных органов Республики Казахстан» и «Создание системы «Единый реестр досудебных расследований».

Реализация данной программы обеспечивает автоматизацию и информатизацию правовой статистики и специальных учетов, интеграцию информационных систем субъектов правовой статистики с информационными системами Комитета по правовой статистике и специальных учетов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан путем создания и развития эффективной и оперативной системы обеспечения государственных органов, физических и юридических лиц правовой статистической информацией.

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной

программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015 год

2016 год

2017год

2018 год

2019 год

Создание оперативной системы обеспечения правовой статистической  информацией

тыс. тенге

1 528 313,8

1 794

342 187

1 662

1662

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

1 528 313,8

1 794

342 187

1 662

1 662

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 101 «Межгосударственное информационное взаимодействие по ведению криминального и оперативного учетов».

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

текущая/развития: текущая.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: расходы по долевому содержанию (ежегодный взнос) Республикой Казахстан Межгосударственного информационного банка Главного информационно-аналитического центра Министерства внутренних дел Российской Федерации в соответствии с межгосударственным соглашением.

Реализация подпрограммы предусматривает обмен  информацией в отношении осужденных и разыскиваемых лиц, скрывшихся от органов следствия, дознания, суда и исполнения наказания с целью достижения автоматизации и информатизации правовой статистики и специальных учетов, интеграции информационных систем субъектов правовой статистики с информационными системами Комитета по правовой статистике и специальных учетов Генеральной прокуратуры.

 

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015 год

2016 год

2017 год

2018год

2019 год

количество документов, переданных в Межгосударственный информационный банк Главного информационно-аналитического центра Министерства внутренних дел Российской Федерации

ед.

5 200

5 200

5 200

5 200

5 200

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Межгосударственное информационное взаимодействие по ведению криминального и оперативного учетов

тыс. тенге

1 199,8

1 794

1 662

 1 662

1 662

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

 

тыс. тенге

1 199,8

1 794

1 662

1 662

1 662

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы:  102 «Создание системы информационного обмена для правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан».

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций;

текущая/развития: развития.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: создание системы, обеспечивающей повышение оперативности информационного взаимодействия правоохранительных и специальных органов с заинтересованными государственными  органами, для эффективного осуществления законодательно определенных функций и задач.

Реализация подпрограммы обеспечивает получение необходимой информации в автоматизированном режиме путем онлайн доступа сотрудников правоохранительных, специальных государственных и иных органов из баз данных государственных органов, с целью достижения автоматизации и информатизации правовой статистики и специальных учетов, интеграции информационных систем субъектов правовой статистики с информационными системами Комитета по правовой статистике и специальных учетов Генеральной прокуратуры.

 

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

количество информационных сервисов  взаимодействия с базами данных государственных органов

ед.

 

6

 

 

6

 

 

 

 

Расходы по бюджетной

подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Создание системы информационного обмена для правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан

тыс. тенге

194 772

 

103 778

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

194 772

 

103 778

 

 

 

 

Код и наименование бюджетной подпрограммы:  103 «Создание информационной системы «Единый реестр досудебных расследований».

Вид бюджетной подпрограммы:

в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций;

текущая/развития: развития.

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: создание информационной системы «Единый реестр досудебных расследований» для регистрации всех досудебных расследований всеми правоохранительными и специальными органами, осуществляющими уголовное преследование.

Реализация подпрограммы обеспечивает исполнение требований уголовно-процессуального законодательства в части единой регистрации всех заявлений и сообщений о преступлениях и правонарушениях, фиксации всех процессуальных действий по ним, автоматизацию уголовно-правовой статистики путем учета всех информационно-учетных документов, обеспечение эффективного надзора за деятельностью органов уголовного преследования.

 

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

1

2

3

4

5

6

7

количество пользователей

информационной системы

«Единый реестр досудебных расследований»

чел.

27 248

 

30 000

 

 

 

 

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015 год

2016год

2017 год

2018 год

2019 год

Создание информационной системы «Единый реестр досудебных расследований

тыс. тенге

1 332 342

 

236 747

 

 

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

1 332 342

 

236 747

 

 

 

 

Бюджетная программа

 

502   ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

код и наименование администратора бюджетной программы

 

на 2017-2019 годы

 

Код и наименование бюджетной программы: 018 «Повышение профессионального уровня и послевузовское образование сотрудников правоохранительных органов».

Руководитель бюджетной  программы: Лукин А.И., заместитель Генерального Прокурора Республики Казахстан.

Нормативно правовая основа бюджетной программы: подпункт 2) статьи 22 Закона Республики Казахстан «О прокуратуре» от 30 июня 2017 года № 81-VI, Указ Президента Республики Казахстан от 4 мая 2015 года № 15 «О создании Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: республиканский;

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации: индивидуальная;

текущая/развития: текущая.

Цель бюджетной программы: повышение профессионального уровня сотрудников правоохранительных органов, в том числе состоящих в Президентском резерве руководителей правоохранительных органов Республики Казахстан, реализация программ послевузовского образования.

Конечные результаты бюджетной программы:

удельный вес удовлетворенных судом заявлений по делам об оспаривании решений и действий (бездействия) органов государственной власти и должностных лиц (контрольно-надзорных, а также местных исполнительных органов) к числу рассмотренных с вынесением решения в 2017 году не выше 47%, в 2018 году – 46,5%, в 2019 году – 46%;

доля устраненных по актам прокурорского надзора нарушений законности, причин и условий, способствующих им, по отношению к выявленным (по вопросам надзора за законностью в социально-экономической сфере) в 2017 году не ниже 92%, в 2018 году – 92,2%, в 2019 году – 92,4%;

удельный вес удовлетворённых судом жалоб участников уголовного процесса на действия (бездействие) и решения органов прокуратуры к числу рассмотренных (по вопросам надзора за законностью на досудебной стадии уголовного процесса и  оперативно-розыскной деятельности) в 2017 году не выше 20,8%, в 2018 году – 20,6%, в 2019 году – 20,4%.

Описание (обоснование) бюджетной программы: эффективное выполнение возложенных на Генеральную прокуратуру задач и функций, путем обеспечения повышения профессионального уровня сотрудников. Содержание Академии правоохранительных органов со штатной численностью 213 единиц, оплата коммунальных услуг и услуг связи, в том числе корпоративной телекоммуникационной сети, текущий ремонт зданий, помещений, основных средств, приобретение запасов, прочих услуг и работ.

Отклонение суммы 2017 года от суммы текущего финансового года связано с увеличением штатной численности сотрудников и планированием текущего ремонта здания учебного корпуса, уменьшение сумм 2018-2019 годов связано с сокращением расходов на  командировки, приобретение вещевого имущества, прочих запасов, услуг и работ.

Программа направлена на повышение профессионального уровня сотрудников правоохранительных органов, в том числе состоящих в Президентском резерве руководства правоохранительных органов Республики Казахстан, реализацию программ послевузовского образования с целью укрепления кадрового потенциала правоохранительных органов для эффективного обеспечения верховенства закона, защиты прав и законных интересов гражданина, общества и государства.

 

 

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019год

Повышение профессионального уровня и послевузовское образование сотрудников правоохранительных органов

тыс. тенге

1 013 219,2

1 168 531

1 592 869

927 189

1 033 584

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

1 013 219,2

 

1 168 531

1 592 869

927 189

1 033 584

 

 

 

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019год

количество сотрудников правоохранительных органов, обучающихся в Академии правоохранительных органов по программам повышения профессионального уровня, переподготовки и повышения квалификации

чел.

372

1 413

1 446

1 467

1 498

количество сотрудников правоохранительных органов, обучающихся в Академии правоохранительных органов по программам послевузовского образования

чел.

-

97

135

 

153

 

163

 

 

 

Бюджетная программа

 

502   ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

код и наименование администратора бюджетной программы

 

на 2017-2019 годы

 

Код и наименование бюджетной программы: 101 «Проведение мероприятий за счет средств на представительские затраты».

Руководитель бюджетной  программы: Лукин А.И., заместитель Генерального Прокурора Республики Казахстан.

Нормативно правовая основа бюджетной программы:  подпункт 4) статьи 5, статья 16, подпункт 7 статьи 38  Закона Республики Казахстан «О Прокуратуре» от 30 июня 2017 года № 81-VI.

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: республиканский;

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

в зависимости от способа реализации: индивидуальная;

текущая/развития: текущая.

Цель бюджетной программы: укрепление позиции Республики Казахстан как активного организатора и участника важнейших мероприятий на международной арене.

Конечные результаты бюджетной программы:

Описание (обоснование) бюджетной программы: расходы бюджетной программы направлены на проведение мероприятий, требующих представительских затрат по территории  Республики Казахстан.

Реализация данной программы обеспечивает участие Генеральной прокуратуры в мероприятиях на международной арене.

 

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной

программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015год

2016год

2017год

2018год

2019год

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

108 852,2

11 588,3

10 132,0

 

 

 

 

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

количество проводимых мероприятий, требующих  представительских затрат

ед.

4

6

5

 

 

 

 

Бюджетная программа

 

502   ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

код и наименование администратора бюджетной программы

на 2017-2019 годы

Код и наименование бюджетной программы: 138 «Обеспечение повышения квалификации государственных служащих».

Руководитель бюджетной  программы:  Лукин А.И., заместитель Генерального Прокурора Республики Казахстан.

Нормативно правовая основа бюджетной программы: Закон о государственной службе Республике Казахстан от 23 ноября 2015 года № 416-V  ЗРК, Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года «О некоторых вопросах прохождения государственной службы».

Вид бюджетной программы:

в зависимости от уровня государственного управления: республиканский;

в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг;

в зависимости от способа реализации: индивидуальная;

текущая/развития: текущая.

                Цель бюджетной программы: подготовка высококвалифицированных кадров в сфере государственной службы.

Конечные результаты бюджетной программы:

Описание (обоснование) бюджетной программы: расходы, направленные на оплату услуг по повышению квалификации государственных служащих.

Реализация данной программы обеспечивает повышение квалификации административных государственных служащих  правоохранительных органов.

 

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной

программе

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015 год

2016год

2017год

2018год

2019год

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

-

17 583,7

10 132

 

 

 

 

Показатели прямого результата

Ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

Плановый период

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

количество государственных служащих, прошедших повышение квалификации

ед.

-

343

5

 

 

 

 

 

 

Размер шрифта
Обычный размер
Большой размер
Огромный размер
Цвета сайта
Черным по белому
Белым по черному
Темно-синим по голубому
Изображения
Включить/выключить изображения
Настройки
Настройки
Обычная версия
Обычная версия
Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке автору, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Вы также можете отправить свой комментарий.